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采購工作管理制度

時間:2025-07-07 08:34:26 工作制度 我要投稿

采購工作管理制度

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,制度使用的頻率越來越高,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編精心整理的采購工作管理制度,希望能夠幫助到大家。

采購工作管理制度

  采購工作管理制度 篇1

  為了加強本食堂財務管理,適應激烈的市場競爭要求,也為加強對現(xiàn)金的管理和督促,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,特根據(jù)有關(guān)會計法規(guī)制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項業(yè)務必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優(yōu)到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應商提供的`欠款單必須與公司的訂單相符,經(jīng)核對后可付款。三:費用報銷制度 本著既要保障公司的運營又要節(jié)約開支,做到報銷費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰的客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報銷。2、每次外交費用金額由董事會商定,開出證明,董事會簽字后財務方可報銷。3、公司外出辦事人員費用實報實銷,由董事會兩人簽字后財務方可報銷。 四:現(xiàn)金管理制度1、現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2、出納必須確保現(xiàn)金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據(jù)經(jīng)董事會審批的憑據(jù)付款。4、出納必須對現(xiàn)金日記賬做到每日一校對,日清日結(jié),以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會批準簽字,并不得超過該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結(jié)協(xié)作,為我們共同的事業(yè)而努力工作。(注: 以上制度為試行實施階段,其中會有不足之處,在具體工作實踐中,我們會進一步來健全和完善該制度。) 附表一:

  出納:(流水帳,記帳系列)

  會計:明細帳本(收入、支出,核算系列)

  1、早點票到會計打條領(lǐng)出走流水。

  1、記錄每筆早點票的金額,做好收入明細。

  2、中、晚餐點單一式三份,出納按實收走流水(操作間、出納、會計)。

  2、按點餐單實收金額入賬,做好收入明細。

  3、由出納支付采購款走流水。

  3、會計做好采購支出帳目明細。

  4、報銷及未付款記帳走流水,待付款后交會計入賬。

  4、報銷、工資會計做好支出帳目明細。

  5、前臺簽單三聯(lián)交出納,待結(jié)算后交會計入賬。

  5、前臺簽單二聯(lián)交會計記帳,待結(jié)算后銷賬。

  6、出納每月發(fā)員工工資走當月明細。

  附表二:員工各工資定位如下:

  姓名

  工種

  基本工資

  考核

  總計

  獎

  懲

  采購工作管理制度 篇2

  公司非工程選購及收貨管理制度

  一、全部部門的非工程選購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際選購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程選購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一選購。

  二、經(jīng)行政部選購的`項目包括(不僅限于)下列選購項目:

  1、公用事業(yè)及電話服務。

  2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。

  3、機票、酒店代理。

  4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

  5、廣告、印刷服務。

  6、辦公保險。

  7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務器及周邊設(shè)備,如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等,網(wǎng)絡設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的選購需先申報管理信息部提出選購建議,由行政部按建議詳細實施選購。

  三、當行政部所獲報價高于選購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)選購訂單。

  四、全部選購訂單需由行政部發(fā)出,選購訂單應由行政部授權(quán)簽發(fā)。

  五、選購訂單應依據(jù)選購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應商。無選購申請,行政部不能發(fā)出訂單,選購訂單發(fā)出前,不得支付任何選購預付款。

  六、全部收貨必需由獨立于選購人的收貨人完成。收貨必需在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

  七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單全都,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員馬上通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、選購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。

  八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,打算訂單有效性。

  采購工作管理制度 篇3

  物業(yè)分公司選購管理程序

  總經(jīng)理辦公室負責按《選購管理程序》對本公司的選購活動進行掌握,保證所選購的物資或服務符合要求。

  1.總經(jīng)理辦公室為保證所選購用于服務的物資、材料符合要求;應向選購人員明確選購要求,確保選購活動處于受控狀態(tài)。應包括: a.對所選購的物資、材料指定品牌。

  b.明確所選購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。

  c.假如可行也可以指定那些質(zhì)量牢靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。

  以上要求必需文件化。

  2.各部門在選購分供方的服務時,首先應對分供方的力量能夠滿意我們要求進行評估,只有確認分供方有力量滿意我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們供應服務。

  3.選購合格服務活動時,必需向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必需是書面文件化的。

  4.選購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準后方能生效執(zhí)行。 5.對選購的物資、材料、服務按《選購管理程序》進行驗收。

  【第10篇】物業(yè)項目選購管理工作程序 bjvk城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系 文件名稱:選購管理程序

  1.目的

  掌握選購過程,保證所選購物資和服務符合質(zhì)量要求. 2.范圍

  適用于公司內(nèi)各類物資和服務的選購管理. 3.職責

  3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資選購的實施,行政副主任負責物資選購的管理掌握.

  3.2 品質(zhì)管理部負責組織對分供方進行評定和掌握.

  3.3 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負責選購物資和服務的驗收. 4.程序

  4.1 依據(jù)選購物資對服務質(zhì)量的影響程序,將選購物資分為三類: a類:對服務質(zhì)量有重大影響的`物資.如:土建材料、木材、機電設(shè)備等.

  b類:對服務質(zhì)量有直接影響的物資.如:消遣設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施修理使用物資等.

  c類:對服務質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料

  4.2.1 物資使用部門負責供應選購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標準等.

  4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員準時收集選購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批

  4.3.1 各物資使用部門每月于25日前依據(jù)工作方案,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.

  4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.

  4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據(jù)庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請單》.

  4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.

  4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

  4.3.6 選購員依據(jù)審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實施選購.大批量集中選購于月底前完成.

  4.3.7 后勤主管準時將各部門《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門.

  4.3.8 應急物資的選購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準.

  4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資選購需加專項報告.

  4.3.10 各級管理選購物資審批權(quán),按財務規(guī)定執(zhí)行.

  4.3.11 需要選購服務的部門提出服務選購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.

  4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設(shè)備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.

  4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔當?shù)呢熑?

  4.3.14 嚴格履約.

  4.4 選購物資的驗證

  4.4.1 物資購進后,選購員應準時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員依據(jù)《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.

  4.4.2 質(zhì)檢員對物資進行驗收時,若發(fā)覺物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開等異樣,必需打開包裝進行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.

  4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,仔細填寫《物資驗收單》.

  4.4.4 假如客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其看法,但客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對選購物資的檢驗.

  4.4.5 機電設(shè)備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術(shù)性能等.

  4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.

  4.4.7 服務質(zhì)量驗收由服務申請部門負責.

  4.4.8 當消失不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由選購員按審批看法處理執(zhí)行.

  4.4.9 對小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實行全部檢驗的方法.

  4.4.10 選購完成后選購的有關(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?

  4.4.11 對選購服務不合格項由服務選購部門負責人依據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.

  4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行. 5.監(jiān)督執(zhí)行

  由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.

  6.支持性和相關(guān)性文件

  bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》 bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》

  bvpqs4.6-01-02 《設(shè)備(服務)合格分供方名單》 7.質(zhì)量記錄及表格

  bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》

  bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》

  bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》

  bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

  【第11篇】某物業(yè)公司選購管理程序 城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系 --選購管理程序

  1.目的

  掌握選購過程,保證所選購物資和服務符合質(zhì)量要求. 2.范圍

  適用于公司內(nèi)各類物資和服務的選購管理. 3.職責

  3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資選購的實施,行政副主任負責物資選購的管理掌握.

  3.2 品質(zhì)管理部負責組織對分供方進行評定和掌握.

  3.3 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負責選購物資和服務的驗收. 4.程序

  4.1 依據(jù)選購物資對服務質(zhì)量的影響程序,將選購物資分為三類: a類:對服務質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設(shè)備等.

  b類:對服務質(zhì)量有直接影響的物資.如:消遣設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施修理使用物資等.

  c類:對服務質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料

  4.2.1 物資使用部門負責供應選購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標準等.

  4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員準時收集選購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批

  4.3.1 各物資使用部門每月于25日前依據(jù)工作方案,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.

  4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.

  4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據(jù)庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請單》.

  4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.

  4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

  4.3.6 選購員依據(jù)審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實施選購.大批量集中選購于月底前完成.

  4.3.7 后勤主管準時將各部門《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門.

  4.3.8 應急物資的選購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準.

  4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資選購需加專項報告.

  4.3.10 各級管理選購物資審批權(quán),按財務規(guī)定執(zhí)行.

  4.3.11 需要選購服務的部門提出服務選購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.

  4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設(shè)備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.

  4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔當?shù)呢熑?

  4.3.14 嚴格履約.

  4.4 選購物資的驗證

  4.4.1 物資購進后,選購員應準時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員依據(jù)《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.

  4.4.2 質(zhì)檢員對物資進行驗收時,若發(fā)覺物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開等異樣,必需打開包裝進行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.

  4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,仔細填寫《物資驗收單》.

  4.4.4 假如客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其看法,但客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對選購物資的檢驗.

  4.4.5 機電設(shè)備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術(shù)性能等.

  4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.

  4.4.7 服務質(zhì)量驗收由服務申請部門負責.

  4.4.8 當消失不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由選購員按審批看法處理執(zhí)行. 4.4.9 對小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實行全部檢驗的方法.

  4.4.10 選購完成后選購的有關(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?

  4.4.11 對選購服務不合格項由服務選購部門負責人依據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.

  4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行. 5.監(jiān)督執(zhí)行

  由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.

  6.支持性和相關(guān)性文件

  **s4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》 **s4.15-01《倉庫管理程序》

  **s4.6-01-02 《設(shè)備(服務)合格分供方名單》 7.質(zhì)量記錄及表格

  **s4.6-01-f1-01《物資申請單》

  **s4.6-01-f2-01《入庫單》

  **s4.6-01-f3-01《物資驗收單》

  **s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

  采購工作管理制度 篇4

  酒店選購部用車管理制度

  1.申請

 、儆密嚥块T逐項填寫內(nèi)部用車申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。 ②將用車申請單轉(zhuǎn)到總辦,依據(jù)需要和車輛調(diào)度狀況派車。 2.審批權(quán)限

  ①使用小車由總經(jīng)理審批.

 、谑褂闷渌囕v由行政辦主任簽批.

 、壑蛋唷⒐(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。

  3.車輛使用原則

  凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報,以便總辦統(tǒng)一編制長途用車方案,提高車輛使用率.

  4.市內(nèi)用車原則

 、俜矊俨块T正常用車(如每周、每月例行用車),應提前半天將用車申請單報總辦。

  ②本著節(jié)省的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。

  5.憑用車申請單派車

 、僖话銧顩r下,必需憑內(nèi)部用車申請單向行政辦申請派車。 ②遇特別狀況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須準時補單。

 、畚唇(jīng)批準,禁止無調(diào)度單(特別狀況為申請單)找司機出車。一經(jīng)發(fā)覺私自出車現(xiàn)象,用車人必需按酒店出租車費標準付費,同時扣發(fā)司機部分效益工資。

  【第6篇】酒店選購部用車管理制度(3) 酒店選購部用車管理制度(三)

  三、車輛修理保養(yǎng)檢查制度

  1.司機在完成日常出車任務回隊后,需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養(yǎng)外,在車輛月檢前,需進行仔細系統(tǒng)的檢查保養(yǎng)。 2.檢查的`項目有月行駛里程、全車衛(wèi)生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,假如不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內(nèi)將對司機的福利待遇做相對扣發(fā)。

  3.對于汽車正常的修理或保養(yǎng)如換機油等需由司機本人完成。 4.對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請,經(jīng)總辦同意、總經(jīng)理審批方可修理。

  5.對于修理回來的車輛,本車司機需對車輛仔細檢查,是否合乎標準,修理廠所收費用是否合理,主管部門領(lǐng)導具有審查的權(quán)力。 6.對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需具體的記入本車技術(shù)檔案。

  7.對于按汽車尾號要進行年檢的車輛,需領(lǐng)取車輛年檢表。對車輛進行年檢合格后,要快速去交管部門領(lǐng)取年檢合格證貼于汽車前風檔的右前方。

  四、高速大路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度 司機出車需經(jīng)過上述路段或暫存時,所必需交納的費用回隊后需將票據(jù)如數(shù)交給主管審核并說明緣由,對于駕駛路線與票據(jù)不相符的,由總辦進行審核,不合理的費用將不予報銷并追究當事人責任(每月報銷一次)。

  五、平安行車嘉獎制度

  對司機當月做到平安行車的,賜予適當平安獎,如出事故則扣發(fā)或不發(fā)。年終被酒店評為先進駕駛員的,將按有關(guān)規(guī)定賜予嘉獎。 六、車輛隨車工具管理規(guī)定及用車管理制度

  1.所配發(fā)的隨車物品均由司機本人保管,如丟失,照價賠償,需要更換的以舊換新。

  2.不經(jīng)領(lǐng)導批準,司機出車無論多晚一律將車開回酒店。 3. 任何人將車開出酒店,都要向主管打招呼并領(lǐng)取調(diào)度單。 4.車輛如有碰壞需馬上報告領(lǐng)導,如隱瞞不報加重懲罰。 七、司機著裝

  司機的著裝好壞肯定程度上影響酒店形象,因此必需做到: 1.上崗前按酒店規(guī)定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。 2.上崗發(fā)型必需符合酒店儀表儀容要求。 3.個人衛(wèi)生符合酒店要求。

  八、司機管理懲罰規(guī)定

  1.服務質(zhì)量違紀懲罰:

 、俨话匆(guī)定著裝經(jīng)提示不改正者處以罰款。

 、谖刺崆5分鐘到達出車地點或因需加油等狀況而延誤出車者處以罰款。

  ③凡因服務態(tài)度、服務質(zhì)量不好,受到來賓或用車人投訴者處以罰款。

  2.平安行車違紀懲罰:

 、俜舶l(fā)生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準),扣除當月平安獎。

 、谌绨l(fā)生酒店開車或?qū)④嚱环撬緳C駕駛,將給以罰款。因酒后開車,非司機開車、開車辦私事而發(fā)生的交通違章和事故,一切責任和經(jīng)濟損失完全自負。

  采購工作管理制度 篇5

  為仔細貫徹上級物資選購有關(guān)文件的精神,使學校物資選購規(guī)范化、程序化和制度化,經(jīng)學校行政會議討論,結(jié)合我校詳細實際,特制定本制度。

  一、物資選購工作堅持五原則:

  1、堅持公開、公正、公正的原則。

  2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。

  3、堅持節(jié)省有用的原則。

  4、堅持量入為出、方案預算、統(tǒng)籌支配的原則。

  5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

  二、物資選購工作程序:

  1、由需要購買人提出申請,填寫《物資選購申請清單》應寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

  2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任依據(jù)需要仔細審核后送總務處審批。

  3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批,100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資選購上報教育局并采納招投標方式。

  4、選購人員依據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的.申購清單進行選購。

  5、教學試驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單,并送有關(guān)領(lǐng)導批準,如因遲報導致來不及選購,影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

  6、專項大宗物品的選購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局,由政府選購部門選購辦理。

  三、物資選購留意事項:

  1、物資選購工作由學校分管后勤的領(lǐng)導把關(guān),總務處負責落實。

  2、選購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。

  3、200元以下的物資由選購人員在市場供應貨比三家的前提下,依據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與選購人員進行選購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和選購人員三人以上進行選購;1000元以上須學校校級領(lǐng)導參加選購。

  采購工作管理制度 篇6

  1、選購食品時必需索取銷售單位或市場出具的發(fā)票或收據(jù)等有效購貨憑證。

  2、初次選購的供貨商必需供應其主體資格合法的有效證件(營業(yè)執(zhí)照、餐飲服務許可證、生產(chǎn)許可證等)。每次選購時應索取該生產(chǎn)批次產(chǎn)品符合法定條件的`檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告復印件,并經(jīng)供貨商簽字或蓋章,選購冷、鮮、肉、禽時,應索取定點屠宰證明和檢疫合格證明,證明食品質(zhì)量符合國家標準或規(guī)定。從固定單位選購食品的,簽訂食品選購供貨合同。

  3、入庫前或使用前設(shè)專人驗收、查驗產(chǎn)品包裝、標識、有效憑證及一般衛(wèi)生狀況是否符合索證規(guī)定和其他相關(guān)要求。

  4、設(shè)立食品原料選購臺賬,登記每次交易使用狀況。登記內(nèi)容:

 。1)進貨時間;

 。2)供應商名稱;

 。3)進貨商品的名稱、生產(chǎn)廠名、廠址、規(guī)格;

 。4)進貨商品的生產(chǎn)質(zhì)量檢驗合格證明狀況;

 。5)進貨商品的生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、安全使用期(保質(zhì)期、保鮮期、保存期)和失效日期;

 。6)進貨商品的數(shù)量;

 。7)登記人簽名;

 。8)其他狀況;

 。9)將有關(guān)復印件和憑證要設(shè)專用檔案保管。

  5、食品選購臺賬和憑證檔案盒按月裝訂,保存期不少于兩年。

  采購工作管理制度 篇7

  一、商場選購合同的內(nèi)容

  商場選購合同的條款構(gòu)成了選購合同的內(nèi)容,應當在力求詳細明確,便于執(zhí)行,避開發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款: 1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

  商品的品種應詳細,避開使用綜合品名;商品的規(guī)格應規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應按國寶統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

  2.商品的質(zhì)量和包裝

  合同中應規(guī)定商品所應符合的質(zhì)量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規(guī)定出肯定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退方法的商品,應寫明詳細條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等,均應有具體規(guī)定。

  3.商品的價格和結(jié)算方式

  合同中對商品和價格的規(guī)定要詳細,規(guī)定作價的方法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的折扣方法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

  4.交貨期限、地點和發(fā)送方式

  交(提)貨期限(日期)要根據(jù)有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實際狀況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運、自提)。

  5.商品驗收方法

  合同中要詳細規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的方法、期限和地點。

  6.違約責任

  簽約一方不履行合同,違約方應負物質(zhì)責任,賠償對方患病的損失。在簽訂合同時,應明確規(guī)定,供應者有以下三種狀況時應付違約金或賠償金:

  (1)未近合同規(guī)定的.商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應商品; (2)未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨;

  (3)逾期發(fā)送商品。購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。

  7.合同的變更和解除條件

  在什么狀況下可變更或解除合同,什么狀況下不行變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等狀況,都應在合同中予以規(guī)定。 除此之外,選購合同應視實際狀況,增加若干詳細的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,更有效力。

  二、選購合同的簽訂

  1.簽訂選購合同的原則

  (1)合同的當事人必需具備法人資格。這里的法人,是指有肯定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn),能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動,享有權(quán)利和擔當義務,依照法定程序成立的企業(yè)。

  (2)合同必需合法。也就是必需遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應符合有關(guān)合同管理的詳細條例和實施細則的規(guī)定。

  (3)必需堅持公平互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同。

  (4)當事人應當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。托付別人代簽,必需要有托付證明。

  (5)選購合同應當采納書面形式。

  2.簽訂選購合同的程序

  簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商,取得全都看法,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:

  (1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必需具備的主要條款和盼望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內(nèi)不得拒絕承諾。

  (2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,假如附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內(nèi)容反復協(xié)商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。

  (3)填寫合同文本。

  (4)履行簽約手續(xù)。

  (5)報請簽約機關(guān)簽證,或報請公證機關(guān)公證。

  有的經(jīng)濟合同,法律規(guī)定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必需簽證的合同,雙方可以協(xié)商打算是否簽證或公證。

  三、商場選購合同的管理

  選購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:

  1.加強商場選購合同簽訂的管理

  加強對選購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的預備工作加強管理。在簽訂合同之前,應當仔細討論市場需要的和貨源狀況,把握商場的經(jīng)營狀況、庫存狀況和合同對方單位的狀況,依據(jù)本商場的購銷任務,收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款供應信息依據(jù);二是對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要根據(jù)有關(guān)的合同法規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

  2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行

  商場應當設(shè)置特地機構(gòu)或?qū)B毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行狀況,準時發(fā)覺問題,實行措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,親密雙方的協(xié)作,以利于合同的順當實現(xiàn)。

  3.處理好合同糾紛

  當經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

  4.信守合同

  合同的履行狀況好壞,不僅關(guān)系到商場經(jīng)營活動的順當進行,而且也關(guān)系本商場的聲譽和形象。

  采購工作管理制度 篇8

  一、采購部職能:

  1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。

  2、負責對與合作單位的業(yè)務評估,合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。

  3、負責各種形式的招標投工作,編制采購文件、資料,并做好采購記錄,辦理商品采購業(yè)務。

  4、負責了解各種市場信息,及時掌握市場及供應商變化情況。

  5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察,提供標底估算價。

  二、采購部各職位職責:

  ⑴采購部經(jīng)理工作職能:

  1、及時為生產(chǎn)經(jīng)營提供所需的原材料以及其他物資。

  2、掌握市場信息,優(yōu)化進貨渠道,降低采購費用。

  3、會同財務部確定合理的采購批量,及時了解存貨情況,合理采購。

  4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計劃,平衡采購計劃。

  5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

  6、組織采購合同評審,簽訂采購合同,實施采購活動。

  7、建立采購合同臺賬,并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

  8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。

  9、采購物資的報驗和入庫工作。

  10、采購過程中的退、換貨工作。

  11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

 、撇少弻T工作職能:

  1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務。

  2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。

  3、編制物資采購計劃并報采購部經(jīng)理審批。

  4、根據(jù)批準的`采購申請單和詢價結(jié)果實施采購,并負責索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料,協(xié)助做好驗收工作。

  5、參加商務談判和擬訂合同條款。

  6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本,建立臺賬,進行合同登記,掌握合同的執(zhí)行情況。

  7、優(yōu)化采購渠道,適時填報供應商審批表。

  8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應商信用評定,據(jù)實提出對供應商信用評定意見,建立健全供應商檔案。

  9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

  10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續(xù)。

  11、及時向供應商反饋原材料質(zhì)量信息。

  12、辦理采購退貨或換貨。

  13、協(xié)調(diào)購入物資的運輸工作。

  14、積極參加培訓活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。

  15、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作,保守公司秘密。

  16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務并及時復命。

  ⑶統(tǒng)計專員工作職能:

  1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務。

  2、負責采購計劃的保管。

  3、負責物資市場信息的收集。

  4、負責采購合同的保管和登記。

  5、負責采購報表的編制。

  6、負責供應商質(zhì)量評審。

  7、負責物資使用質(zhì)量信息的收集。

  8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應商信用評定,據(jù)實提出對供應商信用評定意見,建立健全供應商檔案。

  9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

  10、積極參加培訓活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。

  11、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作,保守公司秘密。

  12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務并及時復命。

  賓館采購部員工工作職責

  1、完成賓館各類物資的采購任務,并在預算內(nèi)做到貨比三家,擇優(yōu)選用,開源節(jié)流,達到控制成本的目的。

  2、在從事采購業(yè)務活動中,要遵紀守法,講信譽,不索賄,不受賄,廉潔自律,與供貨單位建立良好的關(guān)系,在平等互利的原則下,開展業(yè)務活動。

  3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進貨物的質(zhì)量,以及使用部門的意見。

  4、采購員必須經(jīng)常了解市場行情,掌握供貨渠道,減少供貨環(huán)節(jié),以便能隨時滿足使用部門對貨品在質(zhì)量,數(shù)量,價格和采購費用等方面的要求。

  5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品

  6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品,進行處理及推銷工作。

  采購工作管理制度 篇9

  一、凡屬政府選購名目內(nèi)的商品,不論金額大小都必需進行政府集中選購。屬選購名目以外的商品,單項選購金額在1萬元以上、批量選購超過5萬元的也應納入政府選購。

  二、學校應在每年初依據(jù)自己的資金來源和學校實際需要,經(jīng)行政會議討論制定出當年的選購項目方案。選購方案經(jīng)中學校校同意后報教育局,教育局對各校選購狀況進行匯總后報政府選購中心備案。未制定選購項目方案的學;虿辉谶x購方案中的項目,除遇突發(fā)大事和上級要求需選購外,年內(nèi)不辦理政府選購手續(xù)。

  三、學校進行物品選購時,在向教育局報《選購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、性能等,選購報告必需經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。

  四、在政府選購中心未進行招標前,任何人不得與供貨商確定所購物品的.價格和作出任何承諾,更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。

  五、學校選購的物品一經(jīng)政府選購中心招標確定后,學校應準時與供貨商簽訂《政府選購合同》,并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付款。

  六、學校必需嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府選購法》,不得以任何借口規(guī)避政府選購,對不按要求進行政府選購的,按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批判,并對相關(guān)責任人進行嚴厲處理。

  采購工作管理制度 篇10

  為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

  2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

  3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。

  4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

  5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

  6、采購合同的簽訂:

  1)初步確定供應商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關(guān)供應商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

  2)公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

  7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的.基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:

  1)合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

  2)合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

  3)合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

  采購工作管理制度 篇11

  1、全廠生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、動力設(shè)備的選購,一般狀況下權(quán)限分別屬于生產(chǎn)部、設(shè)備動力部、行政部。有相關(guān)業(yè)務的部門依據(jù)需求提交申請報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導批示后,把綜合看法反饋給詳細部門;詳細部門依據(jù)綜合看法進行調(diào)研,實行貨比三家的原則,在質(zhì)量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較,然后設(shè)備動力部提交詳細的選購報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導批示或經(jīng)評審后,方可進行選購。

  2、設(shè)備訂購到廠后,詳細實施部門應組織設(shè)備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門等相關(guān)部門開箱驗收。檢查設(shè)備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術(shù)資料與有關(guān)文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應馬上向原制造廠索取),填寫設(shè)備開箱驗收單,將文件存檔,并依據(jù)狀況復制材料供安裝、調(diào)試及生產(chǎn)修理之用。

  3、設(shè)備需安裝調(diào)試后驗收時,詳細實施部門組織設(shè)備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門、安裝單位等有關(guān)部門共同進行驗收。列入廠控的設(shè)備,廠主管領(lǐng)導應參與安裝驗收。

  4、設(shè)備驗收內(nèi)容:

  4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。

  4.2設(shè)備的空運轉(zhuǎn)、負荷運轉(zhuǎn)時,操作傳動部分的敏捷性。

  4.3電氣掌握設(shè)備的狀況。

  4.4液壓裝置及滲漏狀況。

  4.5平安防護裝置。

  4.6設(shè)備外觀。

  4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術(shù)文件。 4.8合同中商定的驗收條件及驗收項目。

  5、設(shè)備閱歷收無誤后,由詳細實施部門(選購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經(jīng)廠主管領(lǐng)導批準后,設(shè)備方可投產(chǎn)使用,財務部方可付款。

  6、設(shè)備在驗收過程中,質(zhì)量管理室負責記錄全部試驗數(shù)據(jù),發(fā)覺問題要報設(shè)備動力部,設(shè)備動力部負責組織協(xié)調(diào)解決。未達到驗收標準,由設(shè)備動力部負責內(nèi)部協(xié)調(diào)工作,詳細實施部門(選購單位)負責對外聯(lián)系,解決各種事宜。

  7、設(shè)備的安裝,由設(shè)備動力部負責組織有關(guān)部門進行,小型與易安裝設(shè)備由使用部門自行負責安裝。

  第一條 目的。為了加強生產(chǎn)設(shè)備的選購管理工作,確保選購的生產(chǎn)設(shè)備達到平安、牢靠、經(jīng)濟、合理,滿意過程力量要求,特制定本制度。

  其次條 生產(chǎn)設(shè)備選購負責單位。公司成立生產(chǎn)設(shè)備選購小組,選購小組由設(shè)備部、技術(shù)部、選購部及其他相關(guān)部門人員組成。

  第三條 生產(chǎn)設(shè)備選購的原則。

  1.生產(chǎn)設(shè)備的'選購必需滿意生產(chǎn)力量的要求,做到先進、高效、平安、耐用、牢靠。綜合考慮'質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務'四個因素,貨比三家,擇優(yōu)選購。

  2.生產(chǎn)設(shè)備的選購必需依據(jù)公司制定的進展規(guī)劃和技術(shù)進展趨勢,結(jié)合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)力量平衡實際,有方案地進行。

  其次章 選購需求的提出

  第四條 大宗生產(chǎn)設(shè)備新購,由技術(shù)部依據(jù)本公司生產(chǎn)和進展的需要,提出設(shè)備更新改造方案,報技術(shù)副總審核后提交總經(jīng)理,總經(jīng)理召集有關(guān)部門進行技術(shù)、經(jīng)濟論證,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由生產(chǎn)設(shè)備選購小組購置。

  第五條 生產(chǎn)設(shè)備的部分更新與零星購置,由使用部門依據(jù)生產(chǎn)工藝的需要以及設(shè)備選型的原則要求,填寫《新增設(shè)備申請單》,提交生產(chǎn)部經(jīng)理,由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)車間論證通過后,經(jīng)技術(shù)副總批準,然后由生產(chǎn)設(shè)備選購小組負責購置。

  第三章 設(shè)備的選擇與評價

  第六條 選擇設(shè)備應遵循技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上有用的原則,綜合考慮下列6項因素:設(shè)備型號、規(guī)格;設(shè)備效率;能源消耗狀況;設(shè)備平安性能;設(shè)備環(huán)保性能;設(shè)備修理狀況。

  第七條 選擇設(shè)備時,要做好設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟評價,通過對比確定最佳方案。

  第四章 生產(chǎn)設(shè)備選購

  第八條 設(shè)備選購價格的確定。

  由生產(chǎn)設(shè)備選購小組會同財務部、法務部依據(jù)設(shè)備選型批準的方案,進行經(jīng)濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。

  第九條 請購審批權(quán)限。

  1.請購金額預估在1萬元,由常務副總審批。

  3.請購金額預估在1萬元以上,由總經(jīng)理審批。

  第五章 生產(chǎn)設(shè)備驗收

  第十條 設(shè)備到貨驗收。

  1.設(shè)備檔案接收。

  (1)新設(shè)備到貨后,選購部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部設(shè)備動力部共同做好開箱檢查工作。

  (2)設(shè)備的原始技術(shù)資料由設(shè)備動力部檔案室負責保管,選購部、使用單位、安裝施工單位需要的設(shè)備技術(shù)資料,檔案室負責供應。

  2.開箱檢查的步驟及內(nèi)容。

  (1)檢查外觀及包裝狀況。

  (2)根據(jù)裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術(shù)資料是否齊全,有無缺損。

  (3)檢查設(shè)備有無銹蝕。

  (4)核對實物是否符合圖紙要求。

  (5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。

  第十一條 設(shè)備入庫:開箱檢查合格后,選購部準時辦理驗收手續(xù)入庫、保管。

  第六章 設(shè)備的安裝與試運行

  第十二條 對公司內(nèi)施工的措施項目由設(shè)備動力部或生產(chǎn)部承包,對外托付施工單位施工的基建、技措項目由生產(chǎn)部或選購部負責對外承包。

  第十三條 設(shè)備供應單位負責設(shè)備的安裝,由設(shè)備動力部負責監(jiān)督;對于在安裝和試運行過程中消失的問題要準時訂正、解決。

  第十四條 選購部應要求設(shè)備供應商常常對設(shè)備進行檢修保養(yǎng),并將設(shè)備運行狀況和存在的問題準時反饋給

  采購工作管理制度 篇12

  為加強本單位設(shè)備管理工作,提高設(shè)備選購管理的方案性和透亮 度,經(jīng)黨組討論打算,成立設(shè)備選購小組,對本單位設(shè)備選購實行如下管理方法。

  一、適用范圍

  本方法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的選購管理。

  二、申購程序和選購管理方法

  1、制訂方案

  設(shè)備器材選購應有方案,避開盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門應將其次年擬選購的設(shè)備器材的方案報設(shè)備選購小組;年中需添置的設(shè)備器材,有關(guān)部門也應預先擬定方案報設(shè)備選購小組。 2、申購方案單應寫清以下主要內(nèi)容: 1)儀器名稱(包括附件、備件);

  2)型號、規(guī)格、數(shù)量、估計單價;

  3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話; 4)申請購置理由;

  5)技術(shù)質(zhì)量標準程度;

  6)本單位有否此儀器設(shè)備;

  3、審查批準

  1) 申購方案由設(shè)備選購小組匯總并簽留意見,大宗設(shè)備需黨組討論打算后由選購小組選購并報辦公室備案。

  2) 凡屬國家?氐膬x器設(shè)備,經(jīng)黨組討論批準后由設(shè)備選購小組負責向有關(guān)部門辦理申報手續(xù)。

  三、選購管理

  1、 設(shè)備選購小組依據(jù)經(jīng)批準的申購方案,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,實行“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領(lǐng)導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。

  2、 驗收與入庫管理

  收到提貨通知單后,由設(shè)備選購小組支配提貨,通知有關(guān)職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試,驗收的內(nèi)容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書,并具體填寫驗收單,依據(jù)發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設(shè)備器材入庫必需由有關(guān)職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。

  3、退貨

  設(shè)備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)覺質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備選購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

  本方法由本單位辦公室督查。

  附:設(shè)備選購小組成員名單

  組長:

  副組長:

  成員:

  【第13篇】物業(yè)公司選購管理規(guī)定(13) 物業(yè)公司選購管理規(guī)定(十三)

  1.0目的

  保證供方供應的物資和服務符合組織要求達到的規(guī)定標準,對產(chǎn)品服務的最終實現(xiàn)供應優(yōu)質(zhì)保障;

  2.0適用范圍

  適用于公司對物資選購的掌握及對評價、選擇供方服務的管理; 3.0職責

  3.1管理部依據(jù)實際狀況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;

  3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的選購,管理部負責其它物資的選購;并分別制定《物資選購方案單》;;

  3.3各相關(guān)責任部門負責物業(yè)管理過程供方供應服務的掌握; 3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已選購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗收及選購物資的保存; 3.5總經(jīng)理負責審批《物資選購方案單》; 4.0程序

  4.1供方評審

  4.1.1相關(guān)專業(yè)人員協(xié)作管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據(jù)包括但不限于:

  a)公司現(xiàn)狀及進展目標;

  b)供方基本狀況,例如服務態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素養(yǎng)及服務水平是否能達到公司要求;

  4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內(nèi)容包括但不限于:

  a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;

  b)顧客滿足率及行業(yè)中的聲譽和口碑;

  c)有人員和設(shè)備能保證準時供應配件和售后服務,從業(yè)人員的持證上崗率合格;

  d)評審時的物資樣品質(zhì)量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務質(zhì)量達到100%的合格;

  e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價格;

  f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;

  4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;

  4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)供應合格產(chǎn)品的力量,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

  4.2各部門、小區(qū)與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

  a)供應服務的范圍、期限、質(zhì)量要求;

  b)公司對供方所供應服務的監(jiān)督方法和供方的保證措施;

  c)雙方的權(quán)利和義務;

  d)違約責任,賠償?shù)仁马?

  4.3當合格物資供應商和供方在供應產(chǎn)品或服務中消失問題時,各責任部門應會同選購人員實行以下措施,以保證產(chǎn)品、服務符合要求:

  a)與供應商或供方溝通,要求其實行訂正措施將消失不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時向其供應肯定的關(guān)心。

  b)嚴密選購的驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方供應服務的過程。

  c)依據(jù)合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。

  4.4 選購

  4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;

  4.4.2綜合辦依據(jù)各部門(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,

  《物資選購方案單》《,物資選購方案單》應包括:選購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;

  4.4.3選購人員依據(jù)《物資選購方案單》內(nèi)容在《合格物資供應商名單》中選購,假如該物資無法在合格的物資供應商中選購時,選購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則依據(jù)實際狀況而定,至少應包括供方評審內(nèi)容中的a、d'項;

  4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求方案》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)大事需另外購買時,部門(管理處)負責人可打算臨時購買,但應向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可打算單價在200元(含200元)以下物資的選購,大廈管理處主任可打算單價在500元(含500元)以下物資的選購;

  4.4.5服務供方項目應由相關(guān)部門依據(jù)顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請方案》、《服務分包申請方案單》包括:服務項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報管理部。

  4.4.6綜合辦依據(jù)《服務分包申請方案單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當?shù)墓┓健?/p>

  4.5物資的驗證與接收。

  4.5.1全部選購的物資,由有關(guān)選購部門或申購部門依據(jù)詳細產(chǎn)品驗收的必要性和選購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進行驗證,并記錄驗證結(jié)果,準時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《選購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。

  4.5.2假如有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才賜予放行。

  4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質(zhì)量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必需加強過程的連續(xù)監(jiān)控和實行竣工驗收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。

  5.0相關(guān)文件

  a)《合格物資供應商名單》qr-c

  b)《合格供方名單》qr-c

  c)《服務分包合同》

  d)《物資供應商評價報告》qr-c

  e)《供方評價報告》qr-c

  f)《物資選購方案單》qr-c

  g)《服務分包申請方案單》qr-c

  h)《選購物資檢驗規(guī)程》

  i) 《供方評審報告》qr-c

  【第14篇】甲供材料(設(shè)備)選購管理工作程序 甲供材料(設(shè)備)選購及管理工作程序 1.目的:

  1.1確保選購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標準。 1.2確保選購材料(設(shè)備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質(zhì)按期完成。

  1.3嚴格按選購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進度不超前于材料(設(shè)備)進場進度。

  2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的.甲供材料(設(shè)備)。 3.職責:

  3.1設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮,提出選購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并供應甲供料清單及驗收規(guī)范。

  3.2工程部負責甲供材料(設(shè)備)的選購資料預備、選購實施、組織驗收以及檢查選購材料(設(shè)備)是否按合同要求進場。

  3.3預算部負責掌握選購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進度。

  4.程序:

  4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設(shè)備)的選購。

  4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《選購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。

  4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

  4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應要求施工單位上交材料設(shè)備使用方案,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)選購工作方案》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據(jù)之一。

  4.5全部甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

  4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

  4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結(jié)果,與供貨廠商簽訂選購合同并報請審批。

  5.甲供材料(設(shè)備)進場管理工作程序:

  5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠商的法人托付書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

  5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設(shè)備)與“產(chǎn)品封樣”是否相符,并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。

  5.3檢查進場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。

  5.4檢查進場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。

  5.5檢查進場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。

  5.6檢查進場材料(設(shè)備)是否符合出廠標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。

  5.7檢查進場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

  5.8檢查進場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品愛護措施是否到位。

  5.9檢查進場材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間方案要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導并按選購合同規(guī)定處理。

  5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派特地人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。

  5.11檢查進場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨方案要求。

  5.12檢查進場材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

  5.13進場材料(設(shè)備)的檢查、驗收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參加進行(必要時設(shè)計部也參與),驗收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。

  5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

  5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。

  5.16項目結(jié)束后,項目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、協(xié)作狀況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核狀況評分表》,報部門經(jīng)理審批。

  6.相關(guān)文件:

  6.1《招投標管理工作細則》

  6.2《甲供材料(設(shè)備)招標文件選購合同》

  6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標準及國際標準

  7.相關(guān)表單

  7.1《甲供材料(設(shè)備)選購工作方案》

  7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》

  7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》

  7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》

  7.5《甲供材料(設(shè)備)進貨質(zhì)量、進度統(tǒng)計表》

  7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核狀況評分表》

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